DEN NORSKE KIRKE
Sandnes kirkelige fellesråd
Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70
Sandnes 31.8.2016
Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd
Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd onsdag 7.9.2016 kl. 18:00 Storgata 48.
Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen@sandnes.kirken.no.
Innkalte:
Torhild Nødland, Liv Tone Olsen, Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Iselin Horve, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Per Einar Sæbbe.
Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr.
Sakliste
Sak 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 8.6.16 Sak 37/16 Regnskapsrapport per 1. august 2016
Sak 38/16 Oppsummering av stormøte om samarbeid mellom menighetene Sak 39/16 Oppsummering etter bispevisitas
Sak 40/16 Delerunde fra menighetene Sak 41/16 Skriv og meldinger
Sak 42/16 Eventuelt Vel møtt!
Andreas E. Eidsaa Jr
KirkevergeSandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Forslag til vedtak
Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7. september 2016.
Vedtak
Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 8.6.16
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Forslag til vedtak
Møteprotokoll fra 8.6.16 er godkjent.
Vedtak
Vedtak:Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
DEN NORSKE KIRKE
Sandnes Kirkelige Fellesråd
Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51 97 47 70
Sandnes 9.6.2016
Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 8.6.2016
Møtetid: kl. 18:00-20:30 Møtested: Storgata 48 Tilstede:
Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim.
Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr., Tore Henriksø.
Meldt forfall:
Anne Gravdal.
Saker
Sak 25/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 8. juni 2016.
Sak 26/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 3.5.16 Vedtak:
Møteprotokoll fra 3.5.16 er godkjent.
Sak 27/16 Aksjon dåp - avsluttende rapport Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd takker styringsgruppen for det flotte arbeidet som er gjort i forbindelse med aksjonen.
Sak 28/16 Samarbeidsprosjekt i Sandnes-kirkene Vedtak:
Arbeidet med samarbeidsprosjektet i Sandnes-kirkene drøftes videre i stormøtet 6. september kl. 1830.
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sak 29/16 Regnskapsrapport 1. tertial 2016 Vedtak:
Regnskapsrapportene er tatt til orientering.
Sak 30/16 Revidert budsjett 2016 Vedtak:
Revidert budsjett for 2016 vedtas av Sandnes kirkelige fellesråd. Det blir rykket inn komprimerte
gudstjenesteannonser i Aftenbladet med navn på kirke og tidspunkt. Menighetene som bruker ordningen refunderer kostnadene.
Sak 31/16 Høring om ansettelsesreglement Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd vedtar å endre teksten i ansettelsesreglementet til:
«Til stillinger som krever vigsling, og stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og ansvar, kan det ved kunngjøring tas inn en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt.
Dette avgjøres av det enkelte menighetsråd.»
Sak 32/16 Delerunde fra menighetene Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 33/16 Skriv og meldinger Vedtak:
Tatt til orientering.
Høstens møter i fellesrådet blir 7. september, 26. oktober og 7. desember.
Sak 34/16 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
For Sandnes kirkelige fellesråd
Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr
Leder Kirkeverge
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
37/16 Regnskapsrapport per 1. august 2016
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Saksfremstilling
Sykevakten: Regnskapet til og med juli ligger jevnt på budsjett.
Nærvær: Regnskapet viser at vi ligger jevnt på budsjett, med noen unntak. På grunn av at Ingeborg Krager har hatt permisjon for å jobbe i et vikariat som sykehusprest ved SUS, så er det noen innsparte lønnsmidler.
Salg av Asfalt ligger litt etter budsjett, mens provisjonen er høyere enn forventet så langt i år.
Fellesrådets kjerneregnskap: Regnskapet viser at vi så langt i år ligger litt bedre an enn budsjettert på utgiftssiden og jevnt på inntektssiden. Det skyldes blant annet noe vakanse i stillinger som har gitt innsparinger.
Balanse: Regnskapet viser at vi har grei likviditet for tiden. Ikke minst som følge av noen driftsfond til Sykevakten og Nærvær.
Nærvær er sårbare hvis det skulle svikte med lotteri eller salg av Asfalt et år, og det har derfor vært ønskelig å ha en reserve slik at ikke deres omsorg for de rusavhengige skulle bli rammet for hardt ved svingninger i innsamlingen.
Forslag til vedtak Tatt til orientering.
Vedtak
Vedtak:
31.08.2016 Side 1(2)
Sandnes kirkelige fellesrådRegnskap Budsjett I fjor
92 047 116 620 101 740
260 0 0
91 787 116 620 101 740
785 250 738 000 722 250
785 250 738 000 722 250
877 297 854 620 823 990
-478 406 -448 758 -492 428
-110 688 -118 515 -109 097
-1 465 -2 727 -1 019
-244 132 -209 434 -256 873
-50 0 -70
-12 675 -17 835 -13 029
-49 944 -43 687 -51 488
-59 453 -56 561 -60 852
-94 770 -89 681 -96 461
0 -583 0
-8 504 -5 131 -8 627
0 -2 916 0
0 -2 332 0
-1 380 -4 082 -966
-530 -1 749 -500
-18 000 -10 496 -16 000
-55 899 -52 479 -61 103
-7 318 -8 747 -9 265
-3 139 0 0
0 -1 166 0
-218 351 -210 831 -210 000
-208 351 -205 000 -200 000
-10 000 -5 831 -10 000
-791 527 -749 270 -798 889
85 770 105 350 25 101
0 0 0
85 770 105 350 25 101
0 0 0
0 0 0
Resultat, enkel
201601 - 201607 Sykevakten
Tekst Akk. hittil i år
INNTEKTER
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36000 Utleie av kirkebygg
36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.
38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting SUM DRIFTSINNTEKTER
UTGIFTER
Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer 30500 Klesgodtgjørelse 30900 Pensjonsinnskudd 30940 Påløpne feriepenger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester
31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31150 Gaver
31199 Diverse utgifter
31201 Bevertning/representasjon 31300 Tap på fordringer 31301 Porto
31550 Kilometergodtgjørelse
31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33400 Andel fellesutgifter 33405 Refusjon til fellesråd, data SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
NETTO DRIFTSRESULTAT
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER
SUM AVSETNINGER
31.08.2016 Side 2(2)
85 770 105 350 25 101
0 0 0
0 0 0
Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Utregnet mindre-/merforbruk
31.08.2016 Side 1(2)
Sandnes kirkelige fellesrådRegnskap Budsjett I fjor
1 226 484 1 314 891 1 233 242
715 406 874 650 753 314
487 072 364 438 467 638
6 000 69 972 0
18 006 5 831 9 290
0 0 0
0 0 3 000
24 089 29 155 38 160
0 0 11 016
24 029 29 155 26 934
60 0 210
72 750 100 000 97 000
72 750 100 000 97 000
450 000 420 000 465 000
450 000 420 000 465 000
33 096 49 564 28 288
33 096 49 564 28 288
210 605 174 930 229 922
210 605 174 930 229 922
2 017 025 2 088 539 2 091 612
-919 527 -1 115 398 -1 066 435
-689 241 -835 771 -803 258
-6 062 -8 181 -8 624
2 562 4 909 5 124
-23 777 -26 452 -26 989
0 -3 272 0
-89 062 -108 644 -102 652
-113 948 -137 986 -130 037
-1 028 181 -1 061 475 -990 078
-1 249 -2 332 -5 805
-2 251 -1 458 -2 131
-637 885 -874 650 -750 710
-2 290 -2 332 -4 979
-6 326 -11 662 0
-15 107 -5 248 -20 857
-4 000 -11 662 -5 461
-8 014 -4 665 -6 042
0 -5 831 -1 350
-7 631 -14 578 -4 100
-43 450 -14 578 -37 153
-5 427 -6 997 -8 626
Resultat, enkel
201601 - 201607 Nærvær
Tekst Akk. hittil i år
INNTEKTER
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 36201 Salg Asfalt
36202 Provisjon Asfalt 36220 Arrangementsinntekter 36230 Diverse inntekter 36250 Lotteri
36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer
37100 Sykelønnsrefusjon
37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.
37700 Refusjon fra andre Statlige tilskudd
38000 Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.
38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd
38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler
38700 Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER
UTGIFTER
Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn
30501 Telefon ansatte
30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd
30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester
31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31005 Kjøp Asfalt 31150 Gaver 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter
31201 Bevertning/representasjon 31403 PR
31500 Opplæring , kurs ansatte 31700 Reiseutgifter
31800 Oppvarming, lys
31.08.2016 Side 2(2)
-1 142 -1 166 -1 101
-5 776 0 0
-11 420 -4 956 -8 282
-3 750 -3 149 0
-30 058 -34 986 -43 877
-5 661 -2 916 -1 530
-924 0 0
-1 322 -2 916 -4 064
-160 519 0 -2 800
-5 937 -5 831 -8 610
-16 398 -10 496 -10 841
-11 493 0 0
0 -1 749 -399
-823 -1 749 0
-23 674 -14 578 -45 882
-6 570 -5 248 -5 475
-7 794 -10 496 -10 002
-1 290 0 0
0 -5 248 0
-23 289 -42 953 -46 934
0 -11 662 0
0 0 -20 000
-23 289 -31 291 -26 934
-1 970 997 -2 219 826 -2 103 447
46 027 -131 287 -11 835
7 924 8 581 11 556
7 924 8 581 11 556
-114 0 0
-114 0 0
7 811 8 581 11 556
53 838 -122 706 -279
11 493 0 0
11 493 0 0
11 493 0 0
0 0 0
65 331 -122 706 -279
0 0 0
0 0 0
31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31852 Forsikringer, transport 31853 Kopinoravgift
31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
31951 Kopiering
32002 Inventar og utstyr, kontor 32005 Inv./utstyr-transport 32202 Leie linjer
32204 Leie kopimaskin 32206 Leie/leasing bil 32302 Vedlikehold data
32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32305 Vedlikehold transport 32400 Alarm
32600 Renhold
32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst.
32701 Revisjon
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33405 Refusjon til fellesråd, data 33800 Interne overføringer
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.
SUM DRIFTSUTGIFTER
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn.
35000 Renteutgifter
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
NETTO DRIFTSRESULTAT
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av bundne fond
39500 Bruk av bundne fond
Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk SUM BRUK AV AVSETNINGER
SUM AVSETNINGER
Utregnet mindre-/merforbruk
31.08.2016 Side 1(4)
Sandnes kirkelige fellesrådRegnskap Budsjett I fjor
436 717 305 226 399 373
139 573 93 296 98 627
0 0 1 300
166 500 151 606 152 300
102 277 23 324 147 146
28 367 37 000 0
10 910 124 11 017 948 11 738 068
340 254 525 956 877 422
80 752 75 803 128 718
62 196 37 902 64 866
846 677 775 155 937 559
0 0 190 920
8 252 060 8 480 970 8 653 193
1 512 0 609
36 441 11 662 11 350
0 12 500 10 983
28 160 22 500 25 468
43 490 60 000 129 330
0 0 5 300
20 108 0 0
0 0 0
15 200 20 000 69 800
236 170 230 000 253 127
233 000 233 000 226 000
0 0 0
0 20 000 0
0 0 128 973
65 278 112 500 4 451
648 827 400 000 0
0 0 20 000
0 0 0
0 0 0
2 347 000 2 455 880 3 264 500
2 347 000 2 455 880 2 265 000
0 0 542 000
0 0 457 500
0 0 0
19 135 332 19 288 666 19 251 092 19 135 332 19 288 666 19 251 092
0 0 0
50 000 0 72 000
0 0 0
50 000 0 72 000
38700 Tilskudd/gaver fra andre 38701 Tilskudd Aksjon dåp
38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.
38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 3830 s udd a o u e / o
reguleringspremie
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Statlige tilskudd
38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 37700 Refusjon fra andre 37706 Refusjon lederkurs
37750 Refusjon fra KLP, premiefond 37800 Interne overføringer
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 37513 Refusjon sykevakten 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene
37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 37508 Personalutgifter
37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie
37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting 37502 Refusjon stillingsannonser 37503 Refusjon fra menighetsråd porto Refusjoner/Overføringer
37100 Sykelønnsrefusjon 37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler
37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.
37510 Ref. Gudstjenesteannonser 37511 Ref. menighetsråd - annet 36300 Leieinntekter
Tekst Akk. hittil i år
INNTEKTER
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
37400 Refusjon fra fellesråd 37500 Refusjon fra menighetsråd
37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer
Resultat, enkel
201601 - 201607 Fellesrådets kjerneregnskap
36000 Utleie av kirkebygg 36100 Egenbetaling
36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36230 Diverse inntekter
31.08.2016 Side 2(4)
32 879 172 33 067 720 34 725 033-17 542 391 -18 245 024 -18 122 355 -11 516 474 -12 331 910 -12 365 437
-297 470 -278 154 -309 935
-310 933 -299 970 -132 729
-109 198 -109 080 -75 350
0 -10 908 -866
-9 490 -10 908 -12 276
-137 988 -128 169 -138 724
102 959 103 626 111 373
-1 558 998 -1 311 449 -1 452 335
-678 0 0
-1 500 251 -1 553 821 -1 566 110
-74 960 -75 265 -80 629
-2 128 911 -2 239 016 -2 099 338 -4 901 334 -4 742 496 -5 115 193
-8 923 -8 747 -8 824
-3 733 -8 747 -9 013
-286 0 -32
-7 635 -8 747 -1 430
-62 827 0 -94 221
0 -5 831 -8 000
-3 912 -8 747 -30 037
-27 386 -43 733 -53 853
-7 614 -11 662 -12 883
-7 618 -11 662 -5 150
0 0 -50 000
-350 -2 916 -480
-20 380 -23 324 -35 184
-56 067 -64 141 -65 348
-20 067 -37 917 -74 772
-67 709 -64 141 -46 474
0 0 -7 423
-36 833 -107 874 -97 450
-41 989 -64 141 -59 687
-2 513 0 0
-14 547 -11 662 -6 027
-61 513 -112 500 -194 028
-20 576 -29 155 -38 169
-51 398 -52 479 -44 310
-18 175 -11 662 -2 902
-3 445 0 0
-6 820 -8 747 -9 828
-391 0 0
-620 956 -630 000 -583 429
-190 082 -190 000 -183 615
-168 968 -180 000 -174 429
-113 352 -115 000 -108 890
-597 447 -523 492 -470 448
-3 181 -2 916 -1 376
-90 341 -69 063 -69 252
31851 Forsikringer, ansatte 31853 Kopinoravgift
31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
31951 Kopiering
31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31560 Reiseutgifter etter regning 31700 Reiseutgifter
31800 Oppvarming, lys 31850 Forsikringer, bygg 31505 Kurs folkevalgte 31506 Lederkurs
31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse
31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31402 Stillingsannonser
31403 PR
31500 Opplæring , kurs ansatte 31502 Lederutvikling
31504 Velferdsmidler
31250 Driftsutgifter kirkemusikk 31300 Tap på fordringer 31301 Porto
31302 Telefon
31400 Gudstjenesteannonser 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter
31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell
31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31100 Forbruksvarer 31150 Gaver 31196 Aksjon dåp
30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger
30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 30990 Arbeidsgiveravgift
Kjøp av varer og tjenester 30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte
30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd
Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer 30300 Lønn til ekstrahjelp SUM DRIFTSINNTEKTER
UTGIFTER
31.08.2016 Side 3(4)
-97 930 -65 000 -145 938
-175 828 -175 000 -168 821
-65 030 -56 250 -28 000
-3 769 -11 662 -9 275
-17 814 -40 817 -18 246
-25 635 -40 817 -14 572
-292 862 -244 270 -214 198
0 0 -55 274
-68 987 -81 634 -138 885
0 0 -18 000
-48 125 -78 750 -80 445
-445 457 -332 367 -396 465
-102 231 -110 789 -153 241
0 -8 574 0
-120 710 0 -1 888
-63 258 -60 000 -93 438
-253 669 -271 142 -226 120
0 -5 831 0
-155 000 -150 000 -160 000
-116 249 -81 634 -103 447
-511 746 -518 959 -541 977
-4 025 017 -4 381 110 -4 792 798
0 -29 155 0
-3 013 667 -3 118 150 -2 931 667
-164 673 -330 000 -923 572
-846 677 -903 805 -937 559
0 0 0
0 0 0
-26 468 741 -27 368 630 -28 030 346
6 410 431 5 699 090 6 694 686
86 239 75 000 87 040
86 239 75 000 87 040
0 0 0
-1 555 606 -1 685 696 -1 974 432 -1 240 891 -1 265 696 -1 301 803
-314 715 -420 000 -672 629
-1 975 690 -2 277 000 -2 595 186 -1 975 690 -2 277 000 -2 595 186 -3 445 057 -3 887 696 -4 482 578
2 965 374 1 811 394 2 212 108
472 840 0 0
472 840 0 0
472 840 0 0
-472 840 0 0
-472 840 0 0
-106 800 0 -98 652
35400 Avsetninger til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m SUM BRUK AV AVSETNINGER
Avsatt til disposisjonsfond
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
NETTO DRIFTSRESULTAT
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Renteutgifter og låneomkostn.
35000 Renteutgifter
35001 Renteutgifter , kompensasjon Avdrag på lån
35100 Avdragsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter
39001 Renteinntekter rentekomp 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER
32705 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift
33300 Refusjon til kommune 33500 Refusjon til menighetsråd 33501 Refusjon sykepenger til MR 32400 Alarm
32600 Renhold
32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst.
32701 Revisjon
32702 Honorar vikartjeneste 32204 Leie kopimaskin
32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 32302 Vedlikehold data
32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32304 Vedlikehold ekstraordinært 32003 Data-hardware
32004 Data-software 32099 Andre anskaffelser 32202 Leie linjer 32203 Datalisenser 31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter
31955 Felleskostnader Storgata 32000 Inventar og utstyr, kirker 32002 Inventar og utstyr, kontor
31.08.2016 Side 4(4)
-106 800 0 -98 652
-579 640 0 -98 652
2 858 574 1 811 394 2 113 456
0 0 0
0 0 0
Utregnet mindre-/merforbruk
Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk
35700 Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER
31.08.2016 Side 1(2)
IB Bevegelse
171 937 095 124 600
168 767 903 0
163 363 285 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 404 618 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 812 497 0
0 0
356 696 124 600
355 696 124 600
1 000 0
11 314 855 -6 188 194
2 650 400 -2 292 893
8 664 455 -3 895 301
0 0
5 688 2 500
0 0
0 0
94 76 637
793 925 -523 030
6 576 372 -2 379 758
214 265 1 566
0 0
1 074 111 -1 073 217
0 0
183 251 950 -6 063 594
-69 131 474 -1 919 640
-4 173 235 -254 907
-592 166 -282 840
Tekst UB
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER 172 061 695
Sandnes kirkelige
fellesråd
Balanse mot fjoråret
Sandnes kirkelige fellesråd
5270001 Riska gamle kirke 0
5270002 Gand kirke 0
Faste eiendommer og anlegg 168 767 903
5270000 Faste eiendommer og anlegg 163 363 285
5270005 Riska kirke 0
5270006 Høle kirke 0
5270003 Sandnes kirke 0
5270004 Lura kirke 0
5270009 Bogafjell kirke 0
5270010 Kapell og menighetshus 5 404 618
5270007 Hana kirke 0
5270008 Høyland kirke 0
5270013 Bogafjell menighetshus 0
5270014 Sandnes menighetssenter 0
5270011 Sviland kapell 0
5270012 Julebygda kapell 0
Utstyr, maskiner og transportmidler 2 812 497
5270030 Soma kapell 0
5270031 Sandnes kapell 0
Aksjer og andeler 481 296
5200000 Egenkapitalinnskudd KLP 480 296
Utlån 0
Kortsiktige omløpsmidler 357 507
5210000 Aksje Kirkepartner IKT AS 1 000
OMLØPSMIDLER 5 126 661
5100002 Kasse/Nærvær, 8 188
avsluttet 0
Kasse, bankinnskudd 4 769 154
5100000 Kasse/SKF kasse er avsluttet 0
5103003 Prosjekt Nærvær, 3250 23 15640 270 895
5103005 Hovedkto. 3201.43.18843 4 196 614
5103001 Lønn, 3260 05 88701 0
5103002 Prosjekt Asfalt, 3260 15 94314 76 731
5109805 SR/3201.43.76118 skattetrekk 894
5109808 IKKE I BRUK - 0
5103006 Lotterigevinstkto. 32014376134 215 831
5103009 Kirkens Sykevakt, 3260.31.61067 0
Disposisjonsfond -4 428 142
5560000 Disposisjonsfond, fellesrådet -875 007
SUM EIENDELER 177 188 356
EGENKAPITAL
EGENKAPITAL -71 051 113
31.08.2016 Side 2(2)
-400 000 0
-150 000 0
-672 611 37 835
0 0
-1 584 762 115 062
-18 255 0
0 0
-540 440 -190 000
-215 000 65 036
0 0
-12 449 -35 379
0 0
0 0
-12 449 0
0 -35 379
-50 000 50 000
0 0
-50 000 50 000
-254 907 254 907
-254 907 254 907
0 0
0 0
-64 640 882 -2 754 390
-64 640 882 -2 754 390
0 820 129
-105 693 015 2 629 790
-105 693 015 2 629 790
-8 427 462 5 353 444
0 0
-8 427 462 5 353 444
-183 251 950 6 063 594
0 0
0 0
0 0
5560003 Sykevaktordningen -634 776
5560004 Riska kirke/lydanlegg 0
5560001 Lønnssikringsfond -400 000
5560002 Forsikringsfond -150 000
5560007 Disposisjonsfond, trosopplæring 0
5560008 Disposisjonsfond energi -730 440
5560005 Disp. fond/Prosjekt Nærvær -1 469 700
5560006 Disposisjonsfond, Asfalt -18 255
Bundne driftsfond -47 828
5510000 Bundne driftsfond 0
5560009 Disp.fond Aksjon dåp -149 964
5598001 Likviditetsreserver drift 0
5510003 Bundet driftsfond bil -35 379
Bundne investeringsfond 0
5510001 Orgelvedlikehold, Soma kapell 0
5510002 Innvandrerarbeid -12 449
Regnskapsmessig mindreforbruk 0
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk 0
g
kirkebygg 0
5550098 Bundne investeringsfond bil 0
Regnskapsmessig merforbruk 0
Kapitalkonto -67 395 272
5599001 Kapitalkonto -67 395 272
Udekket i investeringsregnskapet 0
Andre lån -103 063 225
Udisponert resultat (hittil i år) 820 129
GJELD
LANGSIKTIG GJELD -103 063 225
Kassakreditt 0
KORTSIKTIG GJELD -3 074 018
Annen kortsiktig gjeld -3 074 018
Motkonto for memoriakonti 0
SUM GJELD OG EGENKAPITAL -177 188 356
MEMORIAKONTI 0
Ubrukte lånemidler 0
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
38/16 Oppsummering av stormøte om samarbeid mellom menighetene
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.8.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Saksfremstilling
I etterkant av stormøtet og gruppesamtaler med menighetene er det viktig å summere tilbakemeldinger og inntrykk for å vurdere veien videre for samarbeid mellom Sandnes-kirkene.
Forslag til vedtak
Vedtak
Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
39/16 Oppsummering etter bispevisitas
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Saksfremstilling
Det har vært bispevisitas i Lura i uke 35, og prosten vil komme med en oppsummering til fellesrådet, supplert av Luras representant i fellesrådet.
Forslag til vedtak Tatt til orientering.
Vedtak
Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
40/16 Delerunde fra menighetene
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Saksfremstilling
Fellesråd-representantene fra den enkelte menighet deler kortfattet to gleder og en utfordring fra arbeidet.
Forslag til vedtak Tatt til orientering.
Vedtak
Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
41/16 Skriv og meldinger
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr
Saksfremstilling 10/16 Personalsaker
Forslag til vedtak Tatt til orientering.
Vedtak
Vedtak:
Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71
Sandnes kirkelige fellesråd
42/16 Eventuelt
2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001
31.08.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr